送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-04 18:04

您好
请问上个月多算的是分录怎么写的

「星·河」 追问

2020-01-04 18:14

就是差旅费应交税费应交增值税算错了,多算了几十块钱,那我这个月怎么去冲减呢?冲减多交税费一般怎么做分录

「星·河」 追问

2020-01-04 18:14

我只是想调整过来,不打算把原分录牵扯进来

bamboo老师 解答

2020-01-04 18:15

借:管理费用-差旅费 借方蓝字
借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字

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你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
进项大于销项,形成留抵,是不需要再做处理的。
2019-04-03 20:40:15
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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