因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

老师好,计提工资的时候借:主营业务成本-职工工资贷:应付职工薪酬-职工工资还是借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-职工工资哪一个会计分录正确呢
答: 你好 那个也可以的 就是看你主营业务成本分的明细不
计提工资。借:管理费用-应付职工薪酬。借:主营业务成本。贷:应付职工薪酬-工资。支付工资。借:应付职工薪酬-工资。贷:银存。这样做对吗?
答: 您好!可以的。可以这样。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问计提工资为什么有时是借:主营业务成本贷:应付职工薪酬(职工工资)有时是借:管理费用(职工薪酬) 贷:应付职工薪酬(职工工资)
答: 你好 比如你管理部门行政人员 单位领导的工资是计入管理费用 如果是服务行业 服务人员的工资就是你的主营业务成本 这样来分别计提 按受益部门来计提到成本费用










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