老师,我们是施工单位,甲方抵给我们房子三套,一直没入账,19年3月份开的发票,19年6月落户到单位,交了契税跟印花税,19年11月份入账发票金额,借:固定资产 300万 贷:应收账款 300万,19年12月份入账代理费及税,借:固定资产 贷:库存现金 ,请问,如果要提折旧的话,该如何提呢?
????平淡是真
于2020-01-04 11:06 发布 628次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-01-04 12:07
您好,您这房子是用于做什么的
相关问题讨论

您好,您这房子是用于做什么的
2020-01-04 12:07:46

账簿明细三栏式直接打。 是的
2017-04-14 12:58:10

你好,这样也可以,建议红冲时,贷库存现金改为借预付账款。同时正确分录贷库存现金改为贷预付账款。
2018-10-18 09:14:06

你好,没有存货吗?其他的没有,差额放到未分配利润。
2022-03-09 17:33:42

没有这种公式。只能说资产总额减负责总额等于权益;而权益等于股东投入+创造的累计利润。
2019-03-05 06:11:40
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