送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-04 09:38

你好,附件就是购进材料的发票,入库单,银行付款回单

Genius 追问

2020-01-04 09:43

认证的时候呢 将第二联放入抵扣本里面就好了?

邹老师 解答

2020-01-04 09:51

你好,认证抵扣的月份可以不需要附件入账,分录是
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)

Genius 追问

2020-01-04 09:58

就是第三联就是本月做账,抵扣联放在下月抵扣时认证清单里?

邹老师 解答

2020-01-04 10:03

你好,是的,是这样操作

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您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
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