就是我们公司建设一套设备,这套设备是分批次建完的,而且不是同一个建造商,也不是同一批次结算。但是去年年底因为已经投入使用,由在建工程转为固定资产,但是只结转了一部分已经结算完毕的价值。今年年底另一部分也结算完毕,这部分金额大约197万要分摊到之前结转的固定资产价值上去。这个怎么操作?
会计大霸王
于2020-01-03 15:19 发布 1128次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,把增加的部分计入固定资产原值影响以后的摊销金额就可以。
2020-01-03 15:24:20

在建工程结转固定资产是
借 固定资产
贷 在建工程
上述分录是正确的
2017-06-28 15:27:54

你好,是自建酒店,还是租入酒店装修?
2018-07-16 11:48:39

你好,固定资产按帐面价值转在建工程,在建工程转固定资产,应当按新固定资产科目的
2020-05-24 16:18:48

和这个工程有关的支出都可以记在建工程,后期一块转固定资产
投入使用和后期转固定资产的时间间隔不长的可以不用补
2019-10-06 10:37:00
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