送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-03 14:32

你好  具体是购买的什么东西。 专票开多了建议是重开的

NN. 追问

2020-01-03 14:40

550,对方多开了一张

meizi老师 解答

2020-01-03 14:46

你好 那就退回去红冲 不要多开 。这个对方是虚开发票了

NN. 追问

2020-01-03 14:48

但是我们不小心认证了,已经无法作废了。所以这个进项转出怎么做呢?

meizi老师 解答

2020-01-03 14:52

你好 那你就开红字信息表  做进项税转出 然后对方开红字发票冲就行了。  你做借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出

NN. 追问

2020-01-03 15:02

红字信息表从哪里找模板呢?

meizi老师 解答

2020-01-03 15:09

你好找模板? 你不是认证了 就要去开票系统去开红字信息表 税局系统要审核过了才会有红字编码的

NN. 追问

2020-01-03 15:19

好的 谢谢

meizi老师 解答

2020-01-03 15:24

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
同学,你好,一般都是认证后再记账。
2019-12-16 18:45:31
同学 您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交增值税——待认证进项税额
2019-01-09 16:53:57
你认证了,账面就要确认应交税费—应交增值税—进项税的
2019-10-14 10:30:35
你好,登报,声明遗失。从系统打印一份入账
2017-02-06 17:18:32
你好 记账联是销售方拿来做账的。 购买方收到了专票 才认证 用抵扣联去认证 单独归档的。
2020-02-29 16:38:33
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