送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-03 13:34

嗯,进项税不暂估入账,会计分录为:
1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
    贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
    贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
       应交税费——应交增值税(进项税额)
    贷:应付账款

黑夜的黑不是黑 追问

2020-01-03 13:36

款已经支付完了,这个贷方应付账款是不是改成预付账款?

朴老师 解答

2020-01-03 13:39

嗯,可以改成预付的

黑夜的黑不是黑 追问

2020-01-03 13:39

款付了,货到了,就差发票没到也是这样的分录吗?

黑夜的黑不是黑 追问

2020-01-03 13:40

那就要在原材料一级明细科目下设置二级明细科目:暂估,在暂估下面设置三级明细科目:玉米吗?

朴老师 解答

2020-01-03 13:44

嗯,也是这样做分录的哦

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你好,收付款还是收到发票
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你好!是的。就是这样做。
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先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
嗯,进项税不暂估入账,会计分录为: 1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-01-03 13:34:23
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