- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-03 09:54
借银行存款 13000
贷固定资产清理 12621.36
应交税费-应交增值税
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2020-01-03 09:54:23

借;管理费用——残保金 贷;银行存款
2016-10-19 15:47:18

借管理费用贷其他应付款
借其他应付款贷银存
2019-01-14 15:30:07

借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残保金
借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
2018-01-03 17:14:20

您好,开发票时
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税,
季末普票未满30免税时
借:应交税金-应交增值税, 贷:营业外收入
2024-04-13 06:33:06
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