送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-03 09:54

借银行存款  13000
贷固定资产清理  12621.36
应交税费-应交增值税

小🌸美 追问

2020-01-03 12:03

老师,还要结转每辆车的固定资产吧。我们还要开发票吗,我们只收到了银行进账单13000,再就10辆报废车的手续。其他的东西都没有。

暖暖老师 解答

2020-01-03 12:04

需要结转固定资产
及额固定资产清理
累计折旧
贷固定资产

小🌸美 追问

2020-01-03 12:07

老师,我把13000按比例分摊到10辆车上了,借.银行存款13000 贷方 营业外收入 13000

暖暖老师 解答

2020-01-03 12:20

不可以的,这个不能直接做营业外收入

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2020-01-03 09:54:23
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2016-10-19 15:47:18
借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2019-01-14 15:30:07
借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残保金 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
2018-01-03 17:14:20
您好,开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税, 季末普票未满30免税时 借:应交税金-应交增值税, 贷:营业外收入
2024-04-13 06:33:06
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