送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-03 09:39

你好  你实际暂估的也是50万吗? 之前怎么做暂估分录的

小洋高 追问

2020-01-03 09:45

暂估1508140.25

小洋高 追问

2020-01-03 09:47

借:主营业务成本-服务成本
贷:应付账款-暂估应付款

meizi老师 解答

2020-01-03 09:55

你好 那你现在 做借应付账款-暂估 贷应付账款   直接做就行了

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你好! 采购具体做什么用呢?
2021-07-10 19:47:21
你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
2023-06-26 17:18:36
你好,一般是通过以前年度损益调整科目做账务处理。
2020-04-10 16:17:21
不对吧,那还有12000呢???我的是成本发票30000,应该 是:借主营成本30000,贷银行存款18000,贷 应付帐款12000
2016-12-27 12:48:49
您好 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-04-10 15:30:59
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