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陌离。
于2020-01-02 14:32 发布 1191次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-02 14:33
您好,那您这个月需要开具红字发票的。开了之后,做红字分录。
陌离。 追问
2020-01-02 14:35
两张发票之间有差额,我应该按退货做嘛
宸宸老师 解答
2020-01-02 14:37
您好,您先把所有金额红冲,做红字分录然后根据蓝字发票,做正确的蓝字分录。不影响的。或者您把红字发票和蓝字发票发给我
2020-01-02 14:39
我现在是汇总的,然后现在做账是只有差额的,
2020-01-02 14:40
您好,那也可以根据差额直接做账,都可以的。
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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陌离。 追问
2020-01-02 14:35
宸宸老师 解答
2020-01-02 14:37
陌离。 追问
2020-01-02 14:39
宸宸老师 解答
2020-01-02 14:40