送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-01-01 10:49

你好,同学
你这个形式上是投资,但实际上是融资。不属于资本,因为没有共担风险。
所以
借 银行存款
贷 长期应付款
你支付相关的分红这属于融资支付的利息 
借  财务费用
贷 应付利息 
借 应付利息 
贷 银行存款

a 沐沐 追问

2020-01-01 11:50

老师为什么是长期应付款 这样的货后期我的长期应付款一直挂着一笔账

陈诗晗老师 解答

2020-01-01 11:57

你这个不归还 的吗
你这个如果不是投资,这个就是要归还 的呀

a 沐沐 追问

2020-01-01 12:08

老师这个可不可以记入营业外收入 因为这个是自愿捐赠给我们脱贫使用

陈诗晗老师 解答

2020-01-01 12:17

可以,如果是捐赠 就计营业外收处理

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相关问题讨论
你好,同学 你这个形式上是投资,但实际上是融资。不属于资本,因为没有共担风险。 所以 借 银行存款 贷 长期应付款 你支付相关的分红这属于融资支付的利息 借 财务费用 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款
2020-01-01 10:49:03
你好! 借:销售费用…工资(积分奖金) 贷:银行存款 (造工资表发放就可以了)
2020-03-26 23:01:08
同学能具体描述下人什么经费吗?
2022-02-17 22:50:11
你们收到补偿款借:银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做反分录
2020-06-14 07:06:08
借:银行存款 贷:营业外收入
2020-01-17 10:53:37
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精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

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    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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