您好,我想问一下,我公司和对方公司有应收账款和应付账款,现在打算对冲,对冲后还剩余5000元我们需要应付,收到对方开具的5000元发票,我们也付款了,会计分录怎么做呢

李凤梅
于2019-12-31 16:43 发布 1687次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
借成本费用科目贷银行存款等 5000
借 应付账款贷应收贷应收账款
2019-12-31 16:46:45
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢?
2021-08-12 09:34:37
你好 借 应付账款 1000 贷 银行存款 900 营业外收入 100 借 银行存款 1800 营业外支出 200 贷 应收账款 2000
2021-07-25 11:31:57
您好,借应付账款3000贷应收账款3000
2019-07-28 21:30:42
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