公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

老师,今天供应商和我们发生了一笔业务,委托加工成本票没有开给我们,说要等明年一月份补开给我们,我们在做年终汇算清缴的时候可以抵扣这个成本吗?
答: 您好 可以今年先暂估成本入账 明年取得发票后冲销暂估 所得税汇算清缴的时候可以扣除
暂估的成本,确实支付发生,而且也销售出去了,但是供应商在汇算清缴前没有开票, 可以不调增吗
答: 你好,没有发票不可以的。你的成本没有发票不可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问6月发现上年有30多万成本票供应商把我司的税号尾号少开了一个,6月供应商红冲了上年开错的并开了正确的发票给我们,那去年这3O多万现在要去汇算清缴调增吗?
答: 你好!不需要。因为你后来又拿了同样的金额发票







粤公网安备 44030502000945号



只若初见 追问
2019-12-31 13:27
bamboo老师 解答
2019-12-31 13:28
只若初见 追问
2019-12-31 14:19
bamboo老师 解答
2019-12-31 14:20
只若初见 追问
2019-12-31 14:24
bamboo老师 解答
2019-12-31 14:24
只若初见 追问
2019-12-31 14:25
bamboo老师 解答
2019-12-31 14:27