送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-30 13:34

您好,如果进项大于销项的,也需要  
借: 应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

应交税费-未交增值税  为借方余额,代表留抵税额

如果 追问

2019-12-30 13:40

老师这次是12月,年末了,有个科目叫留底税额,这个科目不用吗

宸宸老师 解答

2019-12-30 13:41

您是说你们设置了  科目 留底税额  这个科目的?

如果 追问

2019-12-30 13:43

软件里面有

宸宸老师 解答

2019-12-30 13:44

您好,那这个科目是用不到的哈

如果 追问

2019-12-30 13:55

老师麻烦您帮我看看,我现在是12月末的处理,是做到第三步结结束还是要做到第4步,我的进大于销

宸宸老师 解答

2019-12-30 13:56

您好,1-4步都要做的,如果进大于销,那就是4的第一笔分录是对的

如果 追问

2019-12-30 14:01

这个不管是不是12月末都要这样处理吗?再请问一下老师,我本月进项太多了,我是全部都认证了才这样处理吗?还是只认证我销项对应的进项税

宸宸老师 解答

2019-12-30 14:02

您好,应该每个月都需要做结转三级科目下的结转分录的。

如果有进项可以认证抵扣,留抵的。

如果 追问

2019-12-30 14:06

我们就这个月 的进项多点,是全部都认证了,就刚才的那四步处理吗?还是只须认证销项对应的那部分进项税,剩下的就放待认证里面

宸宸老师 解答

2019-12-30 14:07

您好,待认证 不要一直用这个科目呀。
  可以全部认证做留底税额的呢

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你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
交纳时,借应交税费一未交增值税,贷银行存款,
2018-10-15 11:27:12
借应交税费-未交增值税 贷应交税费-转出未交增值税
2021-08-26 22:14:32
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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