送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-30 10:03

您好,如果您有销项,就应该暂估入库,不然不匹配

小松菜奈 追问

2019-12-30 10:21

那下月销项发票红冲了,暂估入库也要冲掉吗?

宸宸老师 解答

2019-12-30 10:27

您好,您下个月红冲收入以后,还需要再确认收入的话,就不需要红冲暂估入库的

小松菜奈 追问

2019-12-30 10:30

如果不确认收入了?那具体要怎么做?做一笔红色的暂估入库吗?摘要写什么呢?

宸宸老师 解答

2019-12-30 10:31

您好,那就是需要红冲收入,和成本。
但是暂估入库的,只需要在收到发票的时候再红冲的,

小松菜奈 追问

2019-12-30 10:42

成本需要怎么红冲,方便告诉我一下会计分录嘛?如果材料也收不到了呢?

宸宸老师 解答

2019-12-30 10:44

您好
借方负数:原材料等
贷方负数:应付账款——暂估 


借方负数:应收账款
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
借方负数:主营业务成本
贷方负数:库存商品

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相关问题讨论
您好,如果您有销项,就应该暂估入库,不然不匹配
2019-12-30 10:03:43
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-04-08 14:34:15
一、在暂估入库时,能够取得真实的成本单价最好,这样进行暂估入库处理。如果实在不行,只能参考前期或同期的采购进行估计单价,进行暂估入库了。收到发票时再冲销暂估,按发票的金额入库、进行账务处理。
2020-04-08 10:08:10
你好,出库你是不用做账的 只有结转成本需要入账,一样的 结转成本也是冲红。
2018-08-14 14:16:08
你好,实际业务的话,是可以这样操作的。
2022-01-05 10:07:02
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