- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-30 10:03
您好,如果您有销项,就应该暂估入库,不然不匹配
相关问题讨论

您好,如果您有销项,就应该暂估入库,不然不匹配
2019-12-30 10:03:43

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-04-08 14:34:15

一、在暂估入库时,能够取得真实的成本单价最好,这样进行暂估入库处理。如果实在不行,只能参考前期或同期的采购进行估计单价,进行暂估入库了。收到发票时再冲销暂估,按发票的金额入库、进行账务处理。
2020-04-08 10:08:10

你好,出库你是不用做账的 只有结转成本需要入账,一样的 结转成本也是冲红。
2018-08-14 14:16:08

你好,实际业务的话,是可以这样操作的。
2022-01-05 10:07:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小松菜奈 追问
2019-12-30 10:21
宸宸老师 解答
2019-12-30 10:27
小松菜奈 追问
2019-12-30 10:30
宸宸老师 解答
2019-12-30 10:31
小松菜奈 追问
2019-12-30 10:42
宸宸老师 解答
2019-12-30 10:44