- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-12-29 10:42
计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 转给第三方 借:其他应收款 贷:银行存款 公账支付工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 第三方支付工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
相关问题讨论
计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 转给第三方 借:其他应收款 贷:银行存款 公账支付工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 第三方支付工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2019-12-29 10:42:20
同学你好,借:应付账款-第三方单位名称,贷:应收账款-客户名称等科目。
2021-12-21 22:30:00
你好,这个不建议你们这样操作。因为这个非金融企业,容易形成资金池。
账务处理是
借:银行存款
贷:其他应付款
2020-07-07 14:02:06
你好,账务处理还挂应收账款
2020-04-16 20:25:56
你好 ; 意思 比如 客户用1000个积分在你公司消费 ; 到时你用这个1000个积分还是可以得到1000元的钱回来嘛 ? 不会有差异金额吧 ?这样好判断科目
2022-03-25 18:11:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


