送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-28 17:34

您好
7月份
借:银行存款 500000
贷:预收账款 500000
8月份
借:预收账款 100000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品

Frisa冯 追问

2019-12-28 18:46

如果8月没有开票呢

bamboo老师 解答

2019-12-28 19:09

没有开票的话 后面的分录就不写

Frisa冯 追问

2019-12-28 19:19

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-28 19:21

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

Frisa冯 追问

2019-12-28 19:28

老师,又发了一遍,发错了,不好意思

bamboo老师 解答

2019-12-28 19:29

您没有重发一遍啊

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,按目前政策是可以全额抵扣。投入使用是满足企业所得税折旧税前扣除。付款用银行存款,未付款用应付账款。
2020-08-19 08:33:27
你好,从去年开始教材就改了,用发出商品了,不用委托代销商品;
2020-08-14 09:14:45
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-05-18 17:12:36
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