送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-28 17:34

您好
7月份
借:银行存款 500000
贷:预收账款 500000
8月份
借:预收账款 100000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品

Frisa冯 追问

2019-12-28 18:46

如果8月没有开票呢

bamboo老师 解答

2019-12-28 19:09

没有开票的话 后面的分录就不写

Frisa冯 追问

2019-12-28 19:19

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-28 19:21

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

Frisa冯 追问

2019-12-28 19:28

老师,又发了一遍,发错了,不好意思

bamboo老师 解答

2019-12-28 19:29

您没有重发一遍啊

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30
同学您好,采购时的分录: 借:材料采购    7200        应交税费—应交增值税(进项税额)  936    贷:应付账款   8136 入库时, 借:原材料   7000     (2*3500)        材料成本差异   200    贷:材料采购   7200
2021-06-06 16:45:46
你好 借原材料 (100万%2B运输不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项税 (材料的进项税17万%2B运输进项税) 贷银行存款
2020-02-25 12:29:34
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