送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-28 13:19

你好!
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费…应交增值税
(金额用负数表示)

蝶儿翩翩飞xiaoxiao 追问

2019-12-28 13:21

要不要做借库存商品贷主营业务成本?

蒋飞老师 解答

2019-12-28 13:23

你好,

需要的,一般月末做

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相关问题讨论
借:应收账款 贷主营业务收入 销项税额 以上金额用红字表示
2019-10-05 08:51:40
直接红冲就可以了,然后再做重开的分录
2019-04-12 16:28:06
你好,销售方红字冲销,借应收账款(负数),贷主营业务收入(负数),应交税费一应交增值税(销项税额)
2018-11-27 20:17:43
您好,2,3分录是存在不退部分材料需要按销售处理。
2020-07-26 15:02:46
前期销售是否已开票确认收入处理?
2018-03-31 12:17:10
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