你好,我这里是建筑施工企业,在9月份税务局在我们这里监测到了18年入账的一部分成本的普通发票不合适,进行补交18年企业所得税处理的,问一下现在如果交了这笔款之后需要怎么入账呢?入到企业所得税费用还是以前年度损益调整?

微笑的铅笔
于2019-12-28 10:52 发布 721次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,补交的所得税记以前年度损益调整
2019-12-28 11:56:16
你好,可以的,如果对方不给你重新开进来的话,你这个需要调增。
2021-12-08 12:07:14
你好; 你调整了跨年损益 到时会 影响所得税 和相关的盈余公积 计提处理的 ; 到时还得你去改年度汇算申报表 和年度财报的; 同时补税或者退税 等
2021-12-10 14:33:42
你好。可以的,学员。你直接在今年汇算清缴更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交企业所得税
2020-07-06 17:54:43
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