老师,我公司货场,现在已经出租,前期够买场地已经入固定资产,并计提了折旧,目前账面就剩下残值部分,今年又开始拆围墙反修,这工程款我怎么做分录

简简单单
于2019-12-27 19:34 发布 1197次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:在建工程
累计折旧
贷:固定资产
借:在建工程-工程款
贷:银行存款
借:固定资产
贷:在建工程
2019-12-27 19:55:38
借:固定资产清理
贷:应付职工薪酬
2017-06-28 09:41:03
你好,可以进固定资产,次月计提,借固定资产3180,贷银行存款3180,然后4月份计提,借管理费用-折旧费,贷累计折旧
2019-06-17 12:14:33
原分录负数红冲就可以
2023-11-26 05:13:34
对的,本月可以计提的
2017-04-11 10:34:37
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