老师,想要咨询一下做公司内账的时候,公司销售甲产品价值65000,开出一张13点的增值税发票,但客户是按10个点付我们税款,即实际收到的货款有65000元,增值税6500元,这个做账的时候应该怎样做呢?

double
于2019-12-27 16:08 发布 1105次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
借:银行存款71500
贷:主营业务收入65000
销项税额6500
2019-12-27 16:21:16
您好,抵货款的2万元,实际上是您这批商品售价是折扣2%销售,所以您发票开98万元,2万元挂负债科目,后期抵货款时再开发票确认。
2020-05-28 15:34:03
借 应付账款贷银行存款 4280 没付的还挂应付账款 第二资付款时借 应付账款贷银行存款 4280
2019-08-21 14:09:57
需要对方提供委托付款协议给你们才可以,协议需要对方私账那个人签字和公司盖章
2019-06-12 09:13:23
你好,你可以等对方把0.3台开过来了再入账
2016-09-01 11:20:53
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