- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借“待处理财产损益
贷:库存商品
借:其他应收款
贷:待处理财产损益
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款
贷:银行存款
2019-12-27 12:54:16
你好 借 其他应收款-某员工贷方银行或者现金 工资扣除 借应付职工薪酬贷方银行 其他应收款-某员工等
2019-04-28 12:08:19
您好,送出不做账,实际消费时,按折扣销售处理
2022-03-07 16:44:38
借管理费用招待费 贷库存现金
2016-07-26 13:35:11
你好,员工健康证办理费计入应付职工薪酬——职工福利。
借:应付职工薪酬——职工福利
贷:银行存款
2019-09-11 09:29:54
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