老师好 收发存汇总表是按当月发货数归集的,但当月 问
同学,你好 你当月不开票,也要做无票收入,库存商品要出去的 答
老师你好,我想问一下员工租房现在退租了,我们给房 问
同学,你好 管理费用-福利费 答
老师,一套账的大公司核对应付账款流程是怎样的呢? 问
您好,一般是要核对纸质的采购入库单和送货单 答
以货易货,120 万元的库存商品换取A公司市场价格为 问
缴纳印花税按照1,200,000%2B1,400,000计算 答
老师,公司属于先进制造业,享受增值税加计抵减的税 问
同学,你好 收到退回的税款,可以冲减之前的缴纳分录 答

这样的分录对嘛?计提工资时:借:费用,贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保发放工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷: 住房公积金借:住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷:基本支出 其他应付款支付社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷:零余额
答: 你好,这样是正确的。
老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,麻烦你给看看,我们账上应付职工薪酬社保基金期末余额有-10632.92我想把他做平该怎么做?
答: 你好,应付职工薪酬社保基金期末余额有-10632.92,负数余额是没有计提导致的吗?


威武的枕头 追问
2019-12-27 12:29
威武的枕头 追问
2019-12-27 12:30
威武的枕头 追问
2019-12-27 12:34
maize老师 解答
2019-12-27 12:57
maize老师 解答
2019-12-27 12:58