- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
相关问题讨论
你好,按没有这个进项的数据申报的
2018-01-12 14:55:07
你好,出口不开发票没有办法申报的
2019-08-01 15:45:11
你好,是的这个除了缴纳增值税还要进口申报
2019-12-27 09:43:45
同学你好,按人民币的来处理
2022-12-12 21:04:08

会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情
有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?
会笑的~陈健
2019-09-27 17:35发布 162 次浏览

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老师解答

。 | 官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
当期出口退税增值税申报如何填写?
答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-12-21 09:31:03
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