送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-27 08:53

你好!
增值税也应该申报到前年的

繁 华 追问

2019-12-27 08:57

老师,增值税怎么去申报前年的呢?修改17年12月的增值税主表吗

蒋飞老师 解答

2019-12-27 09:01

你好,
是的,到税务局让专管员帮你处理

繁 华 追问

2019-12-27 09:27

蒋老师,刚才描述有不对的地方,我重新描述一下:是18年补开了17年的专票1万,18年的会计分录做了以前年度损益,修改了17年的年报调增了17年的收入1万,好像问题更严重了

繁 华 追问

2019-12-27 09:34

老师啊,这个专管员能处理吗?

蒋飞老师 解答

2019-12-27 09:45

你好!
以前处理过了,那就不用再考虑了

繁 华 追问

2019-12-27 09:50

没听懂,现在比对有差异,税务局让去说明情况呢

蒋飞老师 解答

2019-12-27 09:53

可以的,写个事项说明就可以了,把实际情况描述一下。

繁 华 追问

2019-12-27 09:57

这个要补缴增值税滞纳金吗?

蒋飞老师 解答

2019-12-27 10:00

你好,

涉及滞纳金的

繁 华 追问

2019-12-27 10:04

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2019-12-27 10:13

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好! 增值税也应该申报到前年的
2019-12-27 08:53:38
你好!1.计提借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交所得税借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整2.实际缴纳借:应缴税费--应交所得税贷:银行存款既然是定额缴纳的企业必然是小规模纳税人,进项税不得抵扣,那补交的增值税和所得税还有地税的都是一样的分录 损益类
2016-09-07 16:52:13
你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35
如果金额比较大需要通过以前年度损益调整科目调整主营业务收入、所得税费用、税金及附加等科目。
2018-04-23 17:00:59
您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46
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