去年补记了前年的无票收入1万,做以前年度损益,去年增值税主表增加了1万无票,修改了前年所得税年报,调增了1万,请问这样的出来正确么
繁 华
于2019-12-27 08:50 发布 673次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-12-27 08:53
你好!
增值税也应该申报到前年的
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你好!
增值税也应该申报到前年的
2019-12-27 08:53:38

你好!1.计提借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交所得税借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整2.实际缴纳借:应缴税费--应交所得税贷:银行存款既然是定额缴纳的企业必然是小规模纳税人,进项税不得抵扣,那补交的增值税和所得税还有地税的都是一样的分录
损益类
2016-09-07 16:52:13

你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35

如果金额比较大需要通过以前年度损益调整科目调整主营业务收入、所得税费用、税金及附加等科目。
2018-04-23 17:00:59

您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46
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