请问我们公司支付了办公室网络安装费,办公家具费,员工培训费等费用,都是先付款对方才给开发票。所以付款时我做账录的是借:预付账款,贷:银行存款。那么等我收到发票后已经是跨月了,再怎么做账呢?是直接借:长期待摊费用/管理费用,贷:预付账款吗?

糖逗逗
于2019-12-26 15:33 发布 1209次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-26 15:34
对的 分录 是正确的。
相关问题讨论
对的 分录 是正确的。
2019-12-26 15:34:10
您好
第二次科目借方用无形资产科目
第三笔分录贷方用累计摊销科目
2019-03-17 09:47:07
你好,正在解答请稍后
2020-08-11 15:06:25
您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
你好,没有先分摊的概念,是先预提!
借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款
2018-09-28 11:06:46
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