请问我们公司支付了办公室网络安装费,办公家具费,员工培训费等费用,都是先付款对方才给开发票。所以付款时我做账录的是借:预付账款,贷:银行存款。那么等我收到发票后已经是跨月了,再怎么做账呢?是直接借:长期待摊费用/管理费用,贷:预付账款吗?
糖逗逗
于2019-12-26 15:33 发布 1195次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-26 15:34
对的 分录 是正确的。
相关问题讨论

对的 分录 是正确的。
2019-12-26 15:34:10

您好
第二次科目借方用无形资产科目
第三笔分录贷方用累计摊销科目
2019-03-17 09:47:07

你好,正在解答请稍后
2020-08-11 15:06:25

您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11

借预付贷银存
借管理费用贷预付
2019-08-01 18:32:12
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糖逗逗 追问
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