老师你好,税控服务费和金税发票减免税额共计1100元,2018年已抵扣272.78元,抵扣的金额272.78元之前的会计没做账,现在补做分录怎么写?
菜菜
于2019-12-26 14:49 发布 546次浏览


- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-26 15:06
借:应交税金-应交增值税(减免税额)
贷:管理费用
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借:应交税金-应交增值税(减免税额)
贷:管理费用
2019-12-26 15:06:44

借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2020-04-23 15:49:20

你好,是一般纳税人减免税额抵扣增值税应纳税额吗?
2020-10-19 15:29:10

你好
如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
如果是小规模
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-12-31 11:16:08

您好,您是说开票的技术服务费是吗
2020-04-30 20:57:29
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菜菜 追问
2019-12-26 15:08
杨@老师 解答
2019-12-26 15:11