送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-26 11:24

您好
对方单位应该开具发票给您单位入账
借 固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应收账款

小熊饼干 追问

2019-12-26 11:25

然后我司将房子出售套现,中间差价账务怎么处理

bamboo老师 解答

2019-12-26 11:38

做固定资产清理账务处理

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相关问题讨论
您好 对方单位应该开具发票给您单位入账 借 固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应收账款
2019-12-26 11:24:28
你好,你是指对方不承认什么?你给了钱还是不承认没开票?
2022-01-06 19:20:59
您好 借:应付账款 贷:应收账款 然后附件用抵债协议
2022-01-18 11:04:52
这个财务上不用啥流程,直接按收到的钱,确认借款就可以的
2021-08-30 10:15:23
您好,问下房过户到工程款公司再过户个人还是直接过户个人。
2020-08-28 09:13:48
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