送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-26 09:21

是,需要权责发生制按月先做

张张张朵 追问

2019-12-26 09:23

老师,那7月回来发票,但预付账款每月摊销费用时已经摊销完,那7月发票到了怎么做会计分录?

maize老师 解答

2019-12-26 09:26

借预付账款  贷其他应付款

张张张朵 追问

2019-12-26 09:27

老师,我们之前已经预付款了,开始就做了预付账款,现在怎么在7月又做?

maize老师 解答

2019-12-26 09:33

这个预付账款代替之前待摊费用使用了

张张张朵 追问

2019-12-26 09:33

老师,可以麻烦您写一下所有科目过程吗?

maize老师 解答

2019-12-26 09:36

按月做借管理费用 贷预付账款-房租,收到发票做借预付账款房租  贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行

张张张朵 追问

2019-12-26 09:39

老师,我们前面付款已经做了借:预付账款,贷:银行存款了

maize老师 解答

2019-12-26 09:54

那这个做的时候做借管理费用 贷其他应付款 房租,借其他应付款 房租 贷预付账款

张张张朵 追问

2019-12-26 09:54

老师,我交的时候是银行存款呢

maize老师 解答

2019-12-26 10:01

你交的时候做借:预付账款,贷:银行存款  现在是我上面那个其他应付款代替这个预付账款房租啊

张张张朵 追问

2019-12-26 14:59

老师,我已经交钱了,为什么摊销还要贷其他应付款?

maize老师 解答

2019-12-26 15:06

你现在交钱做预付啊,这个其他应付款代替待摊费用这个使用了,这个科目现在取消了,

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相关问题讨论
是,需要权责发生制按月先做
2019-12-26 09:21:27
您好 预付半年租金 通过预付账款 然后每月摊销计入管理费用
2019-04-10 15:43:24
你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
您好,10月收到发票时,把当月的费用计入管理费用,剩余费用记入长期待摊费用-租赁费,以后在租赁期内每月平均摊销。
2017-12-30 09:43:29
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