我司之前收到有些发票比实际付款金额大,在处理的时候挂的往来单位和个人,都不用支付了,年底了应付和其他应付账款贷方余额,其实已经付完了,年底了,用不用把余额处理,如何去处理,分录怎么做?
杨杨杨11
于2019-12-25 21:06 发布 1051次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-12-25 21:07
你好,不用支付了,转入营业外收入冲平,
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你好,不用支付了,转入营业外收入冲平,
2019-12-25 21:07:04

借:其他应付款,贷:管理费用
2017-06-09 10:25:33

您好!一般是多付了或者少计提了。你要确认是因为什么才能调
2017-05-25 11:43:55

你好 ; 其他应付款借方有余额 ; 这个说明你们缴纳支付给了社保局 。 你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额
2021-09-07 13:37:56

收到款挂其他应付款
2019-11-09 22:55:03
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杨杨杨11 追问
2019-12-25 21:10
庄老师 解答
2019-12-25 21:35