2月份有发票开错,12月份现在红冲分录: 借:银行存款-300 贷:主营业务收入-300 同时蓝字: 借银行存款300 贷:主营业务收入291 应交税费_应交增值税9 还需要写其他分录吗?
小熊饼干
于2019-12-25 19:35 发布 1085次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-25 19:36
您好
请问开了红字同时开具了蓝字么 金额一致么
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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小熊饼干 追问
2019-12-25 19:42
bamboo老师 解答
2019-12-25 19:45