送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-25 16:16

您好!这个没关系,你红字冲减之前暂估的分录。然后按实际收到的发票来做分录就好了。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-25 16:21

可以混在一起是吗?不用把之前的暂估分开

宋生老师 解答

2019-12-25 16:25

你好!可以的。你冲减之前暂估的以后,把拿到的发票都做一起是可以的

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-25 17:27

老师,暂估冲红以后不是成本也要么?那这种入在一起的话,不知道有相差多少,怎么冲红啊?

宋生老师 解答

2019-12-25 17:28

你好!你冲红,把暂估的全部冲回。然后按发票入账,就不会有差异了。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-26 08:28

老师,那在什么情况下在暂估冲冲红后需要单独进行成本冲呢?

宋生老师 解答

2019-12-26 09:00

你好!你不仅暂估了支出,而且该项支出结转了成本的时候,就要冲成本。
只是你不管是冲支出还是冲成本,都全部冲完,然后重新做,就不用管差额了

上传图片  
相关问题讨论
您好!这个没关系,你红字冲减之前暂估的分录。然后按实际收到的发票来做分录就好了。
2019-12-25 16:16:17
您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06
您好 借:原材料-暂估 红字 贷:应付账款---暂估 红字
2018-11-27 08:03:29
您好,不需要的,尤其是软件记账有进销存,不允许负库存的,没办法冲销的,只能等来了发票再处理的。
2017-12-19 22:53:51
借原材料贷应付账款。
2020-07-02 20:29:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...