- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-25 16:16
您好!这个没关系,你红字冲减之前暂估的分录。然后按实际收到的发票来做分录就好了。
相关问题讨论

您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06

您好!这个没关系,你红字冲减之前暂估的分录。然后按实际收到的发票来做分录就好了。
2019-12-25 16:16:17

您好
借:原材料-暂估 红字
贷:应付账款---暂估 红字
2018-11-27 08:03:29

您好,不需要的,尤其是软件记账有进销存,不允许负库存的,没办法冲销的,只能等来了发票再处理的。
2017-12-19 22:53:51

根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 50000
根据发票入账
借;库存商品或原材料 40000 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-12-31 16:53:10
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