老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

老师,上个月的预收款银行回单我上月没做进账里,这个月开发票时做账,要走一下预收账款吗,还是直接做银行存款
答: 直接做银行存款。祝您工作愉快!
付宴席定金20000元,有银行回单和我们给他们的收据,银行存款增加在借方,预收账款为什么在贷方?
答: 你好 预收账款 是你们 负债类科目 贷方表示你们欠别人的钱 ;这个只是定金 对于你公司来说 虽然银行存款增加了。 但是你们还没有提供服务给对方 那么就是预收账款贷方 表示 欠别人的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
银行回单上有一笔收到其他公司汇入的货款,是借:银行存款 贷:应收账款 还是预收账款
答: 您好!这个看您是不是已经跟对方结算了。如果还没有结算就计入预收。已经结算了计入应收。








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