- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,这个差额是你单位取得 的服务收入?
2019-12-25 15:30:09

你好,冲销预提,然后根据发票入账
2018-07-16 10:26:51

您好,是之前支付的回单箱费用 ,现在退回了是吗
2020-01-03 10:31:35

支付的部分 借主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷银行存款
收取的水费 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-10-03 08:02:19

你好 借管理费用-电费36896.67营业外支出 差额贷银行存款36899
2019-09-19 16:46:45
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