送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-25 11:54

你好 冲回做原来分录  不变,金额负数

Leanne。 追问

2019-12-25 11:56

我原来的分录是借:管理费用  贷:应交税费—个人所得税   贷:银行存款

玲老师 解答

2019-12-25 12:13

那就做原来的分录不变金额负数

Leanne。 追问

2019-12-25 12:17

那把多计提的税金退给个人的时候,怎么做分录呢

玲老师 解答

2019-12-25 12:20

你是因为什么原因要退给个人的?

Leanne。 追问

2019-12-25 12:22

他是个人为我们公司提供了劳务,我们是代扣代缴的个人所得税,多计提了。所以要退回

玲老师 解答

2019-12-25 12:27

借应交税费-个税贷银行存款

Leanne。 追问

2019-12-25 12:35

好的  谢谢老师

玲老师 解答

2019-12-25 12:38

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
但是税务局那边没法改呀
2021-07-01 11:24:54
往来?就是要11月计提。12月交所得税对不?那12月呢?12月还有收入的呀,这个怎么处理?
2019-12-30 08:45:14
你好,你当地季度预交申报能弥补之前年度亏损?
2019-06-08 21:06:18
在12月份计提 1月缴税
2016-01-08 10:07:43
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