老师,我想问下,我们公司进项不够,老板朋友公司有公司给我们开了20000的发票税额让我们抵扣,,那这个税额应该怎样来写分录
小笨猪♂小幸福
于2019-12-25 10:54 发布 744次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-25 10:55
你好,借:相关科目(看发票具体内容 ) 应交税费——应交增(进)贷:银行存款等
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没认证时 借 库存商品等应交税费待认证进项贷银行存款等
认证时 借进项科目 贷待认证进项科目
2020-01-10 10:46:46

你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-07 01:53:13

您好
请问上个月怎么写的分录
2020-01-18 15:17:33

认证抵扣的做进项税处理,正常按发票入账。对于没有抵扣的进项税计入”应交税费——应交增值税(待认证进项税额)“科目处理,正常按发票入账。
下月认证后
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019-10-19 21:25:13

你好,是什么原因抵扣不了
2016-10-10 09:19:20
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小笨猪♂小幸福 追问
2019-12-25 10:58
立红老师 解答
2019-12-25 10:59