送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-25 10:55

你好,借:相关科目(看发票具体内容 )  应交税费——应交增(进)贷:银行存款等

小笨猪♂小幸福 追问

2019-12-25 10:58

没走银行存款,人家是开给我们用,没给钱

立红老师 解答

2019-12-25 10:59

你好,那么,贷:应付账款

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相关问题讨论
没认证时 借 库存商品等应交税费待认证进项贷银行存款等 认证时 借进项科目 贷待认证进项科目
2020-01-10 10:46:46
你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-07 01:53:13
您好 请问上个月怎么写的分录
2020-01-18 15:17:33
认证抵扣的做进项税处理,正常按发票入账。对于没有抵扣的进项税计入”应交税费——应交增值税(待认证进项税额)“科目处理,正常按发票入账。 下月认证后 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019-10-19 21:25:13
你好,是什么原因抵扣不了
2016-10-10 09:19:20
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