您好,老师,账面无形资产余额116810.66,是因为前期每月摊销金额不对造成,实际余额应该为116810.88才是对的。相差0.22,请问怎么做调整分录?
lily ^~^
于2019-12-25 10:31 发布 832次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,借:管理费用 —0.22 贷:累计摊销 —0.22
2019-12-25 10:32:20

您好,按原摊销分录,把这四分钱再计提出来即可。
2018-10-13 17:42:45

你好 借;累计摊销 贷;以前年度损益调整
可以做这个分录
2018-09-25 15:35:01

1.借:管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销,这样分录对吗?完全正确(如果是经营性出租摊销计入其他业务成本)2.还有我这个累计摊销贷方怎么有余额呢?余额也不是我无形资产的价格呀?累计摊销是无形资产价值的损耗值,只要不处置无形资产,会有贷方余额。不等于无形资产是正常的,当它等于无形资产,意味着无形资产摊销完毕。3.资产负债表上的无形资产期末余额是我入的无形资产总额减去摊销的金额,这样的话有什么影响吗?这是正确的做法
2020-05-12 14:54:41

借:无形资产 贷:银行存款
摊销时,借:管理费用 贷:累计摊销
每月摊销额=无形资产原值/摊销期限
2019-01-07 10:15:12
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