请问如果12月暂估成本,“借主营业务成本 10w,贷应付账款 10w”。那么明年就是跨年了,要冲这个暂估要怎么操作呢? 是可以跟在一个年度内的一样去直接:借主营业务成本 -10w,贷应付账款 -10w”可以吗?
????????Utah
于2019-12-25 10:15 发布 966次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-25 10:17
你好 那你们暂估是因为没发票回来才暂估的话 收到发票就冲暂估 按发票在做一笔
相关问题讨论

你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

可以的,可以这么做的,借应付账款,借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款。
2022-02-24 11:50:43

借主营业务成本贷应付账款之前这么做的吗?
2021-06-16 14:44:32

你好,请问你想问的问题具体是?
2020-12-09 16:39:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
????????Utah 追问
2019-12-25 10:29
meizi老师 解答
2019-12-25 10:34