老师您好,11月份买了个投影仪,款也付了,发票是12月份开的,那11月份的会计科目这样分 借:固定资产 3500 贷:银行存款 3500 那12月份发票开回来了,科目这样写: 借:应付账款 贷:固定资产 这样分录对吗?折旧是从12月还是1月份开始
冰
于2019-12-25 10:06 发布 836次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-25 10:07
你好,发票回来为什么冲固定资和应付账款,您之前是付款了,没有挂应付账款
11月,借:预付账款 贷:银行存款
12月发票到,借:固定资产 贷:应付账款
从明年1月开始提折旧
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你好,发票回来为什么冲固定资和应付账款,您之前是付款了,没有挂应付账款
11月,借:预付账款 贷:银行存款
12月发票到,借:固定资产 贷:应付账款
从明年1月开始提折旧
2019-12-25 10:07:55

银行存款对应的是固定资产账户。
2018-01-15 13:10:58

那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42

需要登记
2016-05-07 13:34:54

可以的。
2018-11-08 17:54:47
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