12月底收到服务费收入400万,随后支付360万服务费成本,想问,收入12月开给对方400万销售票,但因为时间差,1月份才收到成本票,年底做账可以暂估吗?

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于2019-12-24 14:12 发布 836次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
您好,可以暂估的,汇算清缴前拿到发票就可以的
2019-12-24 14:12:47
你好,可以把提供技术服务人员 的工资计入劳务成本,取得收入结转到主营业务成本
一般在收入的40%-80%左右,仅供参考
2019-01-09 19:46:19
借主营业务成本服务费 贷银行
2016-12-26 16:45:07
你好,直接计入主营业务成本也是可以的,也可以先计入劳务成本等科目,月末结转至主营业务成本。
2019-01-22 05:55:17
这个可以计入管理费用-服务费。
2021-10-18 17:51:47
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