送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-24 14:07

这个是应收账款的负数余额重分类到预收账款的

辜老师 解答

2019-12-24 14:21

这个要看你应收账款下面的各个客户的期末余额

很小宁 追问

2019-12-24 14:11

很小宁 追问

2019-12-24 14:12

报表是这样的就是弄不清楚预收账款 解释一下

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相关问题讨论
这个是应收账款的负数余额重分类到预收账款的
2019-12-24 14:07:41
你好,直接复制已经有的公式,然后把科目代码改了就可以了。
2017-07-21 10:20:23
可以根据企业情况,不设预收账款和预付账款的科目,在应收账款和应付账款里核算,如果要调整的话,你看一下是哪家客户的预收款,写调整以前的那号凭证,借应收账款,贷预收账款
2014-09-11 14:25:15
我明白了,谢谢老师的讲解!
2023-03-21 12:47:32
你好!方便的话发一下截图,过账后你查询的时候是否选了显示项目核算金额。
2020-07-27 15:54:53
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