请问老师两个问题。第一,我公司做小区供暖的,收到做项目产生的水电燃气费用专票,因本年利润比较大,而且存货也很多,进项税留底太多了,我想把本年度认证过的费用票做进项税转出全额进费用,请问是否违法违规,有什么风险吗? 第二,我公司去年年底签合同,从别的公司接手一个小区供暖项目运营权,包含对方投入该项目的几台旧锅炉 接手后次月开始我公司是不是要计提折旧?之前会计没提,我要补提本年的折旧么?我朋友说差错更正是要去税务核准的

孫文🐻
于2019-12-24 09:04 发布 637次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-24 09:12
1.只要是真实业务的留底 多了也可以 不需要转出; 你如果想转出 要有正当的理由 管理不善造成的损失等
2.锅炉的产权如果过户给你们了 你们就要计提折旧 如果涉及去年的折旧 需要更正的 那么需要去税务局申请更正去年的报表
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1.只要是真实业务的留底 多了也可以 不需要转出; 你如果想转出 要有正当的理由 管理不善造成的损失等
2.锅炉的产权如果过户给你们了 你们就要计提折旧 如果涉及去年的折旧 需要更正的 那么需要去税务局申请更正去年的报表
2019-12-24 09:12:08
你好,正确的应该是哪一个?
2024-01-12 10:21:01
您好,这个是需要的哈
2022-05-13 17:39:33
同学你好,筹建期的,酒店的厨房做员工餐记到管理费用-开办费(职工福利费),进项转出哈。试菜耗用的燃气直接是管理费用-开办费,进项不用转出哈,第一个设置3级明细科目,是因为汇算清缴涉及到限额扣除哈
2022-04-05 20:03:04
你好,筹建期间,发生的费用可以计入管理费用 开办费,筹建期间企业被认定为增值税一般纳税人后,发生的进项税额,如符合规定且取得合法抵扣凭证的,是可以申请抵扣进项税额的。
2022-04-07 21:26:46
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2019-12-24 12:08
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2019-12-24 14:21