老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

建筑业老项目开出的3%销项税额,申报纳税时怎么填报,账务记账时怎么做账呢
答: 简易征收的会计处理 1、工程款收入的会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入(工程结算收入) 应交税费—简易计税 申报表有简易计税的栏次 申报
建筑行业,一般纳税人,我的进项税额大于销项税额,那我的增值税附加税就不用缴纳了,是吗?除非有销项税额,才缴纳附加税,是吗?
答: 实际有增值税要缴纳的时候就会有增值税 不是说有销项的话就要交附加税。 例如你的销项减去进项大于0 但是你如果还有留抵 抵扣过以后小于零 不用缴纳增值税就不用缴纳附加税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
#增值税销项税额-进项税额=0,在进行纳税申报时,城建税等附加税的申报表怎么填写申报?#
答: 这个一般增值税栏次填写0 这个








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小芝麻 追问
2019-12-23 16:58
轶尘老师 解答
2019-12-23 17:03