老师,我公司在2019年5月确认的收入640000元,做的科目是主营业务收入处理。在2019年11月该笔收入需要退回给原企业,我公司款项已支付给原企业,我公司该如何做账尼?
吴月
于2019-12-23 15:47 发布 1888次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以的,根据需要设置就行
2023-03-04 11:11:29

你好,有工程,有销售,可以在主营业务收入,主营业务成本下面分别设置不同明细的
2019-03-31 11:49:42

你好,同学。
这不影响,可以的
2019-12-09 21:58:51

你好,冲减退回当月的收入就可以,贷:主营业务收入 负数 银行存款 正数
2019-12-23 15:47:46

您好,若您不承担运费,只是代收代付运费,计入其他应付款科目。否则做业务收入。
2020-07-07 12:57:20
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