送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-23 15:04

您好
不计提的话 只发放 应付职工薪酬科目借方不平

美好♡明天 追问

2019-12-23 15:05

借方不平什么意思?

美好♡明天 追问

2019-12-23 15:06

这几个月我都是  发放工资时:借:管理费用~工资  贷:现金 这样做的账

bamboo老师 解答

2019-12-23 15:07

要先写分录
借:管理费用
贷:应付职工薪酬

美好♡明天 追问

2019-12-23 15:11

奥 就是先计提啊

bamboo老师 解答

2019-12-23 15:15

对的 要先计提 然后发放

美好♡明天 追问

2019-12-23 15:30

好  谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-23 15:53

不客气哈 关系有疑问继续提问

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相关问题讨论
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
你好,这个分录没什么问题的
2019-06-10 12:25:53
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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