- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,借:主营业务成本,借;应交税费-应交增值税-进项,负数4。
2019-12-23 14:53:08
期末留抵税额,可不做账
2023-07-07 11:02:47
你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-10-12 11:11:14
你好 有留底的话 都结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税就可以了。
2020-01-06 15:32:25
借:银行存款
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)或者应交税费——待抵扣进项税额
2018-08-14 09:59:22
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