老师您好!我们在缴社保的时候共交了32000,其中帮其他部门交了一部分13600,在当月以现金形式收回帮缴的这部分13600,这个帐务怎么处理

一定要快乐
于2019-12-23 09:24 发布 987次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
帮交的部分计入其他应收款,然后收回的时候冲销就行
2019-12-23 09:26:16
你好,发给部门的记福利费的
2020-01-21 22:37:43
您好,这个并入工资申报就可以
2025-04-29 19:31:28
借其他应收款贷银行
收回来借库存现金
贷其他应收款
2023-12-13 14:09:24
你好,你补交的话应该有对应的单据,像你交纳社保的时候,一块儿会扣滞纳金的,应该滞纳金会和保险的扣款在一块儿的,所以借营业外支出贷银行存款。
2022-06-30 16:20:52
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