我公司是小规模,药房, 2017-2018两年,全是0报,,2019.11被税务查出来,补交税款7万,税收滞纳金2万 开局了完税证明,请问我该如何做凭证分录!怎么处理这笔业务

灵儿
于2019-12-22 12:37 发布 781次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-12-22 12:39
借:以前年度损益调整 7万
贷:应交税费 7万
借:应交税费 7万
营业外支出 2万
贷:银行存款 9万
借:利润分配——未分配利润 7万
贷:以前年度损益调整 7万
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贷:以前年度损益调整 7万
2019-12-22 12:39:43
借预收贷以前年度损益调整,应交税费
增值税借应交税费贷银存
附加税借以前年度损益调整贷应交税费
借应交税费贷银存
借利润分配贷以前年度损益调整
借营业外支出贷银存
2019-12-09 18:37:31
您好,补交税款以前年度损益调整,滞纳金是营业外支出
2019-12-07 22:16:44
你好,需要打完税证明,作为记账凭证的附件。
2019-10-29 09:56:12
你好,税账相当于你们公司自己业务做相关税费
2018-03-22 10:15:30
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2019-12-23 10:47
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