送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-21 19:59

所得税让你们补交的嘛?
你做的是成本的嘛

三三的招财猫 追问

2019-12-21 20:02

接收当月做库存,并且当月已经销售了,也计提了成本,税局只要求做了增值税进项税额转出,因为我公司上年度转出该张发票后仍然未亏损的

郭老师 解答

2019-12-21 20:07

借以前年度损益调整贷进项转出
借进项转出贷查补税款
借查补税款贷银存
借营业外支出贷以前年度损益调整(价税合计)
借以前年度损益调整贷利润分配
19年汇算清缴把这个营业外支出调增

上传图片  
相关问题讨论
账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57
是, 进项税额转出也需要进发票勾选系统进行税额转出。
2021-09-07 14:59:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...