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水云间
于2019-12-21 16:00 发布 1435次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-12-21 16:04
您好,其实就是按您的实际业务做账,没有发票的,您再用一个个体户的名义开发票给公司
水云间 追问
2019-12-21 16:38
没明白,我的意思是两套账,现在领导的意思要合并成一套,该怎么做?
文老师 解答
2019-12-21 16:49
内外一套账的话,就是不管有没有发票的,都需要入账,但是没有发票的话,您就需要纳税调整,所以您可以自己弄个个体户,可以把没有发票的出账冲一部分,这样纳税调整的就少了
2019-12-21 22:00
具体怎么弄还是不明白
2019-12-21 22:09
其实说白了就是把没票的部分用个体户的票来抵
2019-12-22 07:13
我们的情况还不是内账和外账,就是两个独立的账套,怎么合一起?
2019-12-22 08:13
那就是把其中一套帐的属于并入另一套账是吗
2019-12-22 08:14
这样的话,就是把一套的数据,期末余额做记账凭证的方式做到另一套账里面,做的时候借贷方用最末级科目的余额做,还有有涉及供应商和客户核算的,也需要增加供应商和客户
2019-12-22 08:39
这个记账凭证怎么做?
2019-12-22 09:32
就是原来帐上余额在借方,就做在借方,原来在贷方的就做在贷方
2019-12-22 10:10
原料什么科目就做什么科目?
2019-12-22 10:11
后面的凭证付什么?
2019-12-22 10:24
后面就是科目余额表
2019-12-22 10:26
具体不仅仅只是一个科目的是科目余额表的所有科目的
2019-12-22 10:38
嗯,意思就是照科目余额表,做一张借贷金额和科目一样的凭证
2019-12-22 11:17
您好,是的,是这样的
2019-12-22 11:18
好的非常感谢!另外就是把没有的客户和供应商填加进去
2019-12-22 11:25
是的,是需要都加进去的
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文老师 | 官方答疑老师
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